Iesiri Stocuri¶
Consumurile de materii, materiale, obiecte de inventar, echipamente de protectie si alte tipuri de iesiri se opereaza in sistem prin intermediul functiunilor grupate in acest submodul. Iesirile nu se pot efectua decat in cazul in care stocurile sunt inregistrate, deci documentele de intrare sunt validate. Orice document de intrare nevalidat nu se va regasi in stoc, ceea ce nu va permite darea lui in consum.
Lucrul cu aceste functiuni este permis in conditiile in care fiecare utilizator are drepturi de acces la nivelul fiecarui tip de operatiune de iesire si pe un registru de contabilitate.
Principiile operatiunilor de iesiri sunt aceleasi ca si la Intrari:
Introducerea datelor in sistem
Verificarea corectitudinii datelor introduse
Validare documentelor
Contarea documentelor
Tipurile de document la nivelul iesirilor sunt:
CONS - consum de materiale
CONOB - consum obiecte de inventar
CONEP - consum echipament de protectie
CONEL - consum echipament de lucru
CASOB - casare obiecte de invenar
CASPR - casare echipament de protectie
CASLU - iesire din evidenta echipament de lucru
PV- - minusuri la inventar
ALTE - alte iesiri
ALTET - trimise la terti
ALTEV - descarcare gestiune pt. vanzare materiale sau deseuri
Butoane la nivel de detaliere utilizate in selectia cantitatilor pentru iesire:
Editare: Permite modificarea cantitatii de pe un anumit lot.
Distribuie Q: Distribuie automat cantitatile dupa metoda FIFO.
Refresh: Sterge cantitatile distribuite, permitand utilizatorului sa introduca manual cantitati pe fiecare lot.
Ca si la Intrari sunt necesare o serie de configurari, in raport cu care se activeaza o serie de campuri sau se genereaza propunerea de contare.Acestea pot fi la nivelul variabilelor specifice firmei, al setarilor contabile pentru fiecare tip de document urmand sa se defineasca combinatii pentru contul de stoc, contul de cheltuiala, sau specifice anumitor functiuni, cum ar fi cele din tabelul 4 si tablelul 5, care sunt specifice functiunilor de iesire prin vanzare.
Definiti variabilele specifice firmei.
Alegeti: Administrator → Configurare → Configurare aplicatie → Setari → Variabile specifice firmei
Nume variabila |
Tip |
Explicatie |
CTPARTCLFACTI CTPARTCLFACTE |
String |
Specifica modalitatea de completare a contului client pentru monografiile contabile de la vanzarea cu factura pentru tip doc FACTI si FACTE DA – se propune din nomenclatorul de parteneri NU – se propune din setari contabile XX – se culege pe interfata |
BANCAFACTST |
String |
Banca folosita de organizatie pentru incasare facturi: Se propune pe interfata de listare. |
CONTBANCAFACTST |
String |
Cont banca folosita de organizatie pentru incasare facturi. Se propune pe interfata de listare. |
VENVNZLOT |
String |
Specifica modalitatea de compleatre a zonei si purtotorului pentru care se inregistreaza costurile si veniturile (din gestiune sau din stocul pe loturi) DA – din stocul pe loturi NU – din gestiune |
STOCNEGATIV |
Logical |
Specifica daca se accepta stoc negativ pe gestiunile de tip M (magazin) Valori posibile: True – se accepta False – nu se accepta |
ROTUNJIREFACTST |
Logical |
Specifica daca se aplica rotunjirea valorilor, TVA-ului, accizei la validare sau la refacerea propunerii de contare True- se aplica rotunjirea False – nu se aplica rotunjirea |
RESTREGFACTI RESTREGFACTE |
Logical |
Restrictionare acces utilizator la nivel de registru pe tranzactiile cu tipul de document specificat in numele variabilei. False – ne se restrictioneaza accesul True - se restrictioneaza accesul |
RESTUSER |
Logical |
Restrictionare prelucrare documente logistica la nivelul utilizatorului care a initiat documentul False – ne se restrictioneaza accesul True - se restrictioneaza accesul |
DATASCADCLFACTI DATASCADCLFACTE |
Integer |
Data scadentei documentului in numar de zile de la data documentului, pentru tip doc FACTI si FACTE |
MESAJFACTST1 MESAJFACTST2 MESAJFACTST3 MESAJFACTST4 MESAJFACTST5 |
String |
Mesaj care poate apare in factura . Se pot completa pana la 5 mesaje. |
3. Definiti variabilele de setare specifice firmei necesare tiparirii facturilor, in concordanta cu tipul documentului acolo unde se specifica.
Alegeti: Administrator → Configurare → Configurare aplicatie → Setari → Variabile specifice firmei
Nume variabila |
Tip |
Explicatie |
AFISTOTALRONFACTI AFISTOTALRONFACTE |
String |
Afisare total de plata in Ron( moneda de baza) Valori: DA – se afiseaza totalul in functie de bifa „Afisare Total de Plata in RON”; implicit bifa este selectata; NU – se afiseaza totalul in functie de bifa „Afisare Total de Plata in RON”; implicit bifa este neselectata; XX – nu se afisaeaza totalul; bifa „Afisare Total de Plata in RON” nu este vizibila |
CALCACCLISTFACT |
String |
La fistare factura se calculeaza acciza conform unei formule (pentru bauturi alcoolice. Valore: DA – se calculeaza NU – Nu se calculeaza |
CALCDISCLISTFACT |
String |
Specifica modalitatea de calcul a discountului la lisatare factura (interna) Valori: DA – se calculeaza la listare conforn formulei NU – se preia deja calculat din document |
CODFFACT |
String |
Codul formularului de factura interna folosit in mod curent de societate Valori: FPP- formular pretiparit personalizat FPS = formular pretiparit standard; BA = bauturi alcoolice; AL = alcool AS = alcool sanitar In cazul in care in lista se specifica cel putin un formular personalizat (FPP), lista va trebui sa contina numai formulare de tip FPP. Formularele standard apar intotdeauna in browse, cele personalizate numai daca sunt specificate in lista. Daca lista nu contine nimic sau contine si formulare neimplementate atunci in browse apar toate formularele personalizate implementate (dar fara posibilitate de listare). |
DATEPERSPRETIPARITEFA CTI DATEPERSPRETIPARITEFA CTE |
String |
Date de indentificare furnizor pretiparite de factura interna DA - bifa Date personale furnizor pretiparite (Ordin 1849/2003) este activa NU - bifa Date personale furnizor pretiparite (Ordin 1849/2003) nu este activa |
FPRETIPFACTI FPRETIPFACTE |
Logica |
Tipul formularului de factura interna folosit in mod curent de societate este pretiparit Valori:
|
NRAUTORIZCOMPALACC |
String |
Numar autorizatie comercializare produse alcoolice supuse accizelor. Valori:
|
4. Definiti setarile contabile, pentru fiecare tip de document, daca utilizati functia respectiva.
Alegeti Administrator → Configurare → Configurare aplicatie → Setari → Setari Contabile
Nume variabila |
Tip DOC |
Explicatie |
CTCHVZ |
FACTI FACTE |
Cont cheltuiala la vanzare specitifica contului de stoc |
CTVEN |
FACTI |
cont de venit la vanzare corespondent contului de stoc |
CTCLFACT |
Cont client folosit la inregistrarea vanzarilor cu factura |
|
CTTVACOLECT |
Cont de TVA colctata9folosit la inregistrarea operatiunilor de vanzare cu factura) |
- Consum Materiale
- Consum Obiecte de inventar
- Consum Echipament de Protectie
- Consum Echipament de Lucru
- Casare Obiecte de inventar
- Casare Echipament de Protectie
- Iesire din evidenta echipament de lucru
- Minusuri la Inventar
- Alte Iesiri
- Trimise la terti
- Descarcare gestiune pentru vanzare materiale sau deseuri