Bon Miscare cu Transfer Contabil ================================ Scop ---- Prin bonul de miscare se pot modifica orice informatii atasate mijlocului fix, inclusiv conturile si domeniul, cat si data start amortizare alternativa, durata amortizare alternativa, regim amortizare alternativ (Tip document intern : **NATIM**). Se genereaza note contabile de transfer dintr-un cont in altul la schimbarea contului de imobilizare, la schimbarea conturilor de amortizare (daca numerele de inventar au amortizare) sau la schimbarea conturilor de rezerve din reevaluare (daca numerele de inventar au rezerve). La schimbarea conturilor de cheltuiala cu amortizarea nu se genereaza nota contabila, conturile de cheltuiala urmand a fi reglate dupa calculul amortizarii in luna urmatoare transferului. Se pot transfera numai numere de inventar apartinand Business Unit-urilor la care utilizatorul are acces conform profilului sau, iar in cazul bonului de miscare intre gestiuni apartinand Business Unit-uri diferite si in cazul modificarii Fondului asociat obiectelor de cost se genereaza nota contabila de transfer. Prerechizite ------------ - `Configurare imobilizari <../configurareimobilizari.html>`__ - Variabile de setare specifice functiilor de transfer definite - se pot vizualiza prin actionarea tastei F3 la intrarea in functie - Pentru contarea tranzactiei (in cazul generarii de note contabile) - drepturi de acces pe functia **Financial->Contabilitate Financiara->Registre contabilitate** pe registrele specifice definite - Cel putin pana la luna anterioara tranzactiei de transfer sa fie dat **Calcul amortizare**. Este recomandat chiar sa fie calculata amortizarea la perioada transferului. Procedura --------- 1. Consultati procedura generala de `procesare a tranzactiilor <../scenariu_lunar/procesaretranzactii.html>`__ 2. Apelati functia **Financial -> Imobilizari -> Transferuri -> Bon de Miscare cu Transfer Contabil** 3. In cazul in care aveti drepturi de acces pentru aceasta functie pe mai multe registre, selectati unul dintre acestea pe care doriti sa se genereze nota contabila. Daca aveti drept de acces pe un singur registru, acesta se va seta automat, treceti la pasul urmator. 4. Apasati tasta Insert sau butonul |image0|\ din partea de sus a ecranului 1. Antet documente si completati ecranul `1. Date Generale `__ 5. Introduceti cate o inregistrare pentru fiecare numar de inventar in tab-ul 2. Detaliere document, unde modificati informatiile dorite in ecranele `Identificare `__ si `Date contabile `__ - trebuie sa existe cel putin o modificare in ecranul Date contabile 6. Finalizati detalierea pentru fiecare numar de inventar apasand tasta **OK** 7. Apasati buton **Iesire** pentru a parasi detalierea documentului 8. Verificati informatiile introduse si alegeti butonul Validare |image1|\ pentru actualizarea datelor in domeniul Imobilizari si generarea propunerii de contare - in cazul schimbarii contului de imobilizare, de amortizare sau a celui de rezerve sau a Business unit-ului sau Fondului. In cazul in care nu se genereaza nota contabila, inregistrarea se marcheaza automat cu Contat = DA (de exemplu cazul in care se schimba numai sursa de finantare si/sau articolul de buget, sau se schimba cont rezerve dar nu exista valoare rezerve transferata sau se schimba cont amortizare dar nu exista valoare amortizare transferata sau se schimba unul din conturile de cheltuiala, sau se schimba domeniul) 9. Se poate lista documentul apeland butonul |image2|. Se listeaza individual fiecare document, cu selectie toate gestiunile predatoare / un interval gestiuni predatoare, toate gestiunile primitoare / un interval gestiuni primitoare, toate marcile predatoare / un interval marci predatoare, toate marcile primitoare / un interval marci primitoare. Se pot afisa optional totaluri pe grupari, total general, referinta. 10. Apelati butonul |image3| pentru a iesi din functia de transfer 11. Apelati functia **Financial->Contabilitate Financiara->Registre de contabilitate** si selectati registrul pe care s-a inregistrat documentul 12. Selectati tranzactia si apoi apelati butonul |image4| pentru contarea tranzactiei Nota contabila **in cazul in care nu se schimba business unit-ul** si conturile implicate in transfer apartin numai contabilitatii financiare (**NU** se folosesc conturile de decontare definite la nivelul business unit-ului) difera in functie de valoarea variabilelor de setare **MODCONTARE**, **CTREGIMOB** si **CONTREGLIESIRE**, astfel: Incepand cu `versiunea 7.4.25.0 <../../../docversiune/7.4.25/financiar.html>`_ - daca Business unit-urile implicate in tranzactie apartin aceleiasi contabilitati, nu se genereaza note contabile prin conturile de decontare unitate/ subunitate/ extern bilant Daca **MODCONTARE = 1**: Cont din variabila CONTREGLIESIRE = Cont imobilizare iesire Valoarea imobilizare transferata Cont imobilizare intrare = Cont din variabila CONTREGLIESIRE Valoare imobilizare transferata Cont iesire amortizare = Cont din variabila CONTREGLIESIRE Valoare amortizare transferata Cont din variabila CONTREGLIESIRE = Cont intrare amortizare Valoare amortizare transferata Cont iesire rezerve = Cont din variabila CONTREGLIESIRE Valoare rezerve transferata Cont din variabila CONTREGLIESIRE = Cont intrare rezerve Valoare rezerve transferata Daca **MODCONTARE = 0**: Cont imobilizare iesire = Cont din variabila CTREGIMOB -Valoarea imobilizare transferata Cont imobilizare intrare = Cont din variabila CTREGIMOB Valoare imobilizare transferata Cont din variabila CTREGIMOB = Cont iesire amortizare -Valoare amortizare transferata Cont din variabila CTREGIMOB = Cont intrare amortizare Valoare amortizare transferata Cont din variabila CTREGIMOB = Cont iesire rezerve -Valoare rezerve transferata Cont din variabila CTREGIMOB = Cont intrare rezerve Valoare rezerve transferata Incepand cu `versiunea 7.6.10 <../../../docversiune/7.6.10/financiar.html>`_ - Nota contabila **in cazul in care nu se schimba business unit-ul** si unul din conturile implicate in transfer apartin contabilitatii externe bilant (**NU** se folosesc conturile de decontare definite la nivelul business unit-ului) difera in functie de valoarea variabilelor de setare **MODCONTARE**, **CTREGIMOBEXTERNBILANT** si **CONTREGLIESIREEXTERNBILANT**, astfel: Daca **MODCONTARE = 1**: Cont din variabila CONTREGLIESIREEXTERNBILANT = Cont imobilizare iesire Valoarea imobilizare transferata Cont imobilizare intrare = Cont din variabila CONTREGLIESIREEXTERNBILANT Valoare imobilizare transferata Cont iesire amortizare = Cont din variabila CONTREGLIESIREEXTERNBILANT Valoare amortizare transferata Cont din variabila CONTREGLIESIREEXTERNBILANT = Cont intrare amortizare Valoare amortizare transferata Cont iesire rezerve = Cont din variabila CONTREGLIESIREEXTERNBILANT Valoare rezerve transferata Cont din variabila CONTREGLIESIREEXTERNBILANT = Cont intrare rezerve Valoare rezerve transferata Daca **MODCONTARE = 0**: Cont imobilizare iesire = Cont din variabila CTREGIMOBEXTERNBILANT -Valoarea imobilizare transferata Cont imobilizare intrare = Cont din variabila CTREGIMOBEXTERNBILANT Valoare imobilizare transferata Cont din variabila CTREGIMOBEXTERNBILANT = Cont iesire amortizare -Valoare amortizare transferata Cont din variabila CTREGIMOBEXTERNBILANT = Cont intrare amortizare Valoare amortizare transferata Cont din variabila CTREGIMOBEXTERNBILANT = Cont iesire rezerve -Valoare rezerve transferata Cont din variabila CTREGIMOBEXTERNBILANT = Cont intrare rezerve Valoare rezerve transferata **Valoarea amortizarii transferate nu include amortizarea lunii respective.** **Valoarea rezervelor transferate nu include miscarile rezervelor din cursul lunii respective.** In cazul in care transferul este integral de pe un cont de imobilizare pe altul, valoarea amortizarii transferate include si amortizarea lunara (daca aceasta este calculata la momentul culegerii documentului de transfer), iar valoarea rezervelor transferate reprezinta soldul rezervelor la momentul transferului. Astfel, dupa validarea documentului, valoarea amortizarii pe vechiul cont devine 0 (intreaga valoare se transfera pe noul cont), iar soldul rezervelor pe vechiul cont devine 0 (intreaga valoare se transfera pe noul cont) **In cazul schimbarii business unit-ului** (Business Unit-urile implicate in tranzactie au BU contabilitate diferite) **nota contabila** generata difera in functie de valoarea variabilelor de setare **MODCONTARE** si **CTDECREFCORESP**, iar conturile de decontare unitate/subunitate/extern bilant se preiau din definitiile business unit-urilor implicate, astfel: 12.0. In cazul **MODCONTARE = 0** (iesirea este privita ca o minus intrare), nota contabila generata are forma: 12.0.1. Daca variabila **CTDECREFCORESP = False** (contul decontare unitate/subunitate/`(Versiunea 7.4.24.0) <../../../docversiune/7.4.24/financiar.html>`_ extern bilant NU se preia din business unit-ul corespondent, ci din business unit-ul curent al imobilizarii) Pe business unit-ul **expeditor** (preluat din gestiunea si purtatorul expeditor) +----------------------+-----+---------------------+-----------------+ | Cont iesire | = | Cont | -- Valoare | | imobilizare | | decontare | imobilizare | | atasat | | unitate/subunitate| contabila | | fiecarui | | /extern bilant | | | numar de | | BU expeditor | | | inventar | | atasat | | | | | fiecarui | | | | | numar de | | | | | inventar | | +----------------------+-----+---------------------+-----------------+ | Cont | = | Cont iesire | -- Valoare | | decontare | | amortizare | amortizare | | unitate/subunitate | | deductibila | deductibila | | /extern bilant | | atasat | (contabila) | | BU expeditor | | fiecarui | | | atasat | | numar de | | | fiecarui | | inventar | | | numar de | | Cont iesire | -- Valoare | | inventar | | amortizare | amortizare | | | | nedeductibila | nedeductibila | | | | atasat | (contabila) | | | | fiecarui | (daca are | | | | numar de | amortizare). | | | | inventar | | +----------------------+-----+---------------------+-----------------+ | Cont | = | Cont iesire | -- Valoare | | decontare | | rezerve | rezerve | | unitate/subunitate | | deductibile | deductibile | | /extern bilant | | atasat | | | BU expeditor | | fiecarui | | | atasat | | numar de | | | fiecarui | | inventar | | | numar de | | Cont iesire | -- Valoare | | inventar | | rezerve | rezerve | | | | nedeductibile | nedeductibile | | | | atasat | (daca are | | | | fiecarui | rezerve). | | | | numar de | | | | | inventar | | +----------------------+-----+---------------------+-----------------+ Pe business unit-ul **primitor** (preluat din gestiunea si purtatorul primitor ) +----------------------+------+---------------------+-----------------+ | Cont intrare | = | Cont decontare | Valoare | | imobilizare | | unitate/subunitate| imobilizare | | atasat | | /extern bilant | contabila | | fiecarui | | BU primitor | | | numar de | | atasat | | | inventar | | fiecarui numar | | | | | de inventar | | +----------------------+------+---------------------+-----------------+ | Cont | = | Cont intrare | Valoare | | decontare | | amortizare | amortizare | | unitate/subunitate | | deductibila | deductibila | | /extern bilant | | atasat | (contabila) | | BU primitor | | fiecarui | | | atasat | | numar de | | | fiecarui | | inventar | | | numar de | | Cont intrare | Valoare | | inventar | | amortizare | amortizare | | | | nedeductibila | nedeductibila | | | | atasat | (contabila) | | | | fiecarui | (daca are | | | | numar de | amortizare). | | | | inventar | | +----------------------+------+---------------------+-----------------+ | Cont | = | Cont intrare | Valoare | | decontare | | rezerve | rezerve | | unitate/subunitate | | deductibile | deductibile | | /extern bilant | | atasat | | | BU primitor | | fiecarui | | | atasat | | numar de | | | fiecarui | | inventar | | | numar de | | Cont intrare | Valoare | | inventar | | rezerve | rezerve | | | | nedeductibile | nedeductibile | | | | atasat | (daca are | | | | fiecarui | rezerve). | | | | numar de | | | | | inventar | | +----------------------+------+---------------------+-----------------+ 12.0.2. Daca variabila **CTDECREFCoresp = True** (contul decontare unitate/subunitate/`(Versiunea 7.4.24.0) <../../../docversiune/7.4.24/financiar.html>`_ extern bilant se preia din business unit-ul corespondent) - **nu este recomandat in cazul in care conturile de decontare din definitia Business Unitului au BU completat in planul de conturi** Pe business unit-ul **expeditor** (preluat din gestiunea si purtatorul expeditor ) +----------------------+-----+-----------------+-----------------+ | Cont iesire | = | Cont | -- Valoare | | imobilizare | | decontare | imobilizare | | atasat | | unitate/subun | contabila | | fiecarui | | itate/extern | | | numar de | | bilant | | | inventar | | BU primitor | | | | | atasat | | | | | fiecarui | | | | | numar de | | | | | inventar | | +----------------------+-----+-----------------+-----------------+ | Cont | = | Cont iesire | -- Valoare | | decontare | | amortizare | amortizare | | unitate/subunitate | | deductibila | deductibila | | /extern bilant | | atasat | (contabila) | | BU primitor | | fiecarui | | | atasat | | numar de | | | fiecarui | | inventar | | | numar de | | Cont iesire | -- Valoare | | inventar | | amortizare | amortizare | | | | nedeductibila | nedeductibila | | | | atasat | (contabila) | | | | fiecarui | (daca are | | | | numar de | amortizare). | | | | inventar | | +----------------------+-----+-----------------+-----------------+ | Cont | = | Cont iesire | -- Valoare | | decontare | | rezerve | rezerve | | unitate/subunitate | | deductibile | deductibile | | /extern bilant | | atasat | | | BU primitor | | fiecarui | | | atasat | | numar de | | | fiecarui | | inventar | | | numar de | | Cont iesire | -- Valoare | | inventar | | rezerve | rezerve | | | | nedeductibile | nedeductibile | | | | atasat | (daca are | | | | fiecarui | rezerve). | | | | numar de | | | | | inventar | | +----------------------+-----+-----------------+-----------------+ Pe business unit-ul **primitor** (preluat din gestiunea si purtatorul primitor ) +----------------------+------+---------------------+-----------------+ | Cont intrare | = | Cont decontare | Valoare | | imobilizare | | unitate/subunitate| imobilizare | | atasat | | /extern bilant | contabila | | fiecarui | | BU expeditor | | | numar de | | atasat | | | inventar | | fiecarui numar | | | | | de inventar | | +----------------------+------+---------------------+-----------------+ | Cont | = | Cont intrare | Valoare | | decontare | | amortizare | amortizare | | unitate/subunitate | | deductibila | deductibila | | /extern bilant | | atasat | (contabila) | | BU expeditor | | fiecarui | | | atasat | | numar de | | | fiecarui | | inventar | | | numar de | | Cont intrare | Valoare | | inventar | | amortizare | amortizare | | | | nedeductibila | nedeductibila | | | | atasat | (contabila) | | | | fiecarui | (daca are | | | | numar de | amortizare). | | | | inventar | | +----------------------+------+---------------------+-----------------+ | Cont | = | Cont intrare | Valoare | | decontare | | rezerve | rezerve | | unitate/subunitate | | deductibile | deductibile | | /extern bilant | | atasat | | | BU expeditor | | fiecarui | | | atasat | | numar de | | | fiecarui | | inventar | | | numar de | | Cont intrare | Valoare | | inventar | | rezerve | rezerve | | | | nedeductibile | nedeductibile | | | | atasat | (daca are | | | | fiecarui | rezerve). | | | | numar de | | | | | inventar | | +----------------------+------+---------------------+-----------------+ 12.1. In cazul **MODCONTARE = 1** nota contabila generata are forma: 12.1.1. Daca variabila **CTDECREFCORESP = False** (contul decontare unitate/subunitate/`(Versiunea 7.4.24.0) <../../../docversiune/7.4.24/financiar.html>`_ extern bilant NU se preia din business unit-ul corespondent, ci din business unit-ul curent al imobilizarii) Pe business unit-ul **expeditor** (preluat din gestiunea si purtatorul expeditor ) +---------------------+------------+---------------------+-----------------+ | Cont | = | Cont iesire | Valoare | | decontare | | Imobilizare | imobilizare | | unitate/subunitate| | atasat | contabila | | /extern bilant | | fiecarui numar | | | BU expeditor | | de inventar | | | atasat | | | | | fiecarui | | | | | numar de | | | | | inventar | | | | +---------------------+------------+---------------------+-----------------+ | Cont iesire | = | Cont | Valoare | | amortizare | | decontare | amortizare | | deductibila | | unitate/subunitate| deductibila | | atasat | | /extern bilant | (contabila) | | fiecarui | | BU expeditor | | | numar de | | atasat | | | inventar | | fiecarui | | | Cont iesire | | numar de | Valoare | | amortizare | | inventar | amortizare | | nedeductibila | | | nedeductibila | | atasat | | | (contabila) | | fiecarui | | | (daca are | | numar de | | | amortizare). | | inventar | | | | +---------------------+------------+---------------------+-----------------+ | Cont iesire | = | Cont | Valoare | | rezerve | | decontare | rezerve | | deductibile | | unitate/subunitate| deductibile | | atasat fiecarui | | /extern bilant | | | numar de | | BU expeditor | | | inventar | | atasat fiecarui | | | Cont iesire | | numar de inventar | Valoare | | nedeductibile | | | rezerve | | atasat | | | nedeductibile | | fiecarui | | | (daca are | | numar de | | | rezerve). | | inventar | | | | +---------------------+------------+---------------------+-----------------+ Pe business unit-ul **primitor** (preluat din gestiunea si purtatorul primitor ) +----------------------+-------+---------------------+-----------------+ | Cont intrare | = | Cont | Valoare | | imobilizare | | decontare | imobilizare | | atasat | | unitate/subunitate| contabila | | fiecarui | | /extern bilant | | | numar de | | BU primitor | | | inventar | | atasat | | | | | fiecarui | | | | | numar de | | | | | inventar | | +----------------------+-------+---------------------+-----------------+ | Cont | = | Cont intrare | Valoare | | decontare | | amortizare | amortizare | | unitate/subunitate | | deductibila | deductibila | | /extern bilant | | atasat | (contabila) | | BU primitor | | fiecarui | | | atasat | | numar de | | | fiecarui | | inventar | | | numar de | | Cont intrare | Valoare | | inventar | | amortizare | amortizare | | | | nedeductibila | nedeductibila | | | | atasat | (contabila) | | | | fiecarui | (daca are | | | | numar de | amortizare). | | | | inventar | | +----------------------+-------+---------------------+-----------------+ | Cont | = | Cont intrare | Valoare | | decontare | | rezerve | rezerve | | unitate/subunitate | | deductibile | deductibile | | /extern bilant | | atasat | | | BU primitor | | fiecarui | | | atasat | | numar de | | | fiecarui | | inventar | | | numar de | | Cont intrare | Valoare | | inventar | | rezerve | rezerve | | | | nedeductibile | nedeductibile | | | | atasat | (daca are | | | | fiecarui | rezerve). | | | | numar de | | | | | inventar | | +----------------------+-------+---------------------+-----------------+ 12.1.2. Daca variabila **CTDECREFCORESP = True** (contul decontare unitate/subunitate/`(Versiunea 7.4.24.0) <../../../docversiune/7.4.24/financiar.html>`_ extern bilant se preia din business unit-ul corespondent) - **nu este recomandat in cazul in care conturile de decontare din definitia Business Unitului au BU completat in planul de conturi** Pe business unit-ul **expeditor** (preluat din gestiunea si purtatorul expeditor) +---------------------+---------+----------------------+-----------------+ | Cont | = | Cont iesire | Valoare | | decontare | | Imobilizare | imobilizare | | unitate/subunitate| | atasat | contabila | | /extern bilant | | fiecarui numar | | | BU primitor | | inventar | | | atasat | | | | | fiecarui | | | | | numar de | | | | | inventar | | | | +---------------------+---------+----------------------+-----------------+ | Cont iesire | = | Cont | Valoare | | amortizare | | decontare | amortizare | | deductibila | | unitate/subunitate | deductibila | | atasat | | /extern bilant | (contabila) | | fiecarui | | BU primitor | | | numar de | | atasat | | | inventar | | fiecarui | | | Cont iesire | | numar de | Valoare | | amortizare | | inventar | amortizare | | nedeductibila | | | nedeductibila | | atasat | | | (contabila) | | fiecarui | | | (daca are | | numar de | | | amortizare). | | inventar | | | | +---------------------+---------+----------------------+-----------------+ | Cont iesire | = | Cont | Valoare | | rezerve | | decontare | rezerve | | deductibile | | unitate/subunitate | deductibile | | atasat | | /extern bilant | | | fiecarui | | BU primitor | | | numar de | | atasat | | | inventar | | fiecarui | | | Cont iesire | | numar de | Valoare | | rezerve | | inventar | rezerve | | nedeductibile | | | nedeductibile | | atasat | | | (daca are | | fiecarui | | | rezerve). | | numar de | | | | | inventar | | | | +---------------------+---------+----------------------+-----------------+ Pe business unit-ul **primitor** (preluat din gestiunea si purtatorul primitor) +----------------------+------------+----------------------+-----------------+ | Cont intrare | = | Cont | Valoare | | imobilizare | | decontare | imobilizare | | atasat | | unitate/subunitate | contabila | | fiecarui | | /extern bilant | | | numar de | | BU expeditor | | | inventar | | atasat | | | | | fiecarui | | | | | numar de | | | | | inventar | | +----------------------+------------+----------------------+-----------------+ | Cont | = | Cont intrare | Valoare | | decontare | | amortizare | amortizare | | unitate/subunitate | | deductibila | deductibila | | /extern bilant | | atasat | (contabila) | | BU expeditor | | fiecarui | | | atasat | | numar de | | | fiecarui | | inventar | | | numar de | | Cont intrare | Valoare | | inventar | | amortizare | amortizare | | | | nedeductibila | nedeductibila | | | | atasat | (contabila) | | | | fiecarui | (daca are | | | | numar de | amortizare). | | | | inventar | | +----------------------+------------+----------------------+-----------------+ | Cont | = | Cont intrare | Valoare | | decontare | | rezerve | rezerve | | unitate/subunitate | | deductibile | deductibile | | /extern bilant | | atasat | | | BU expeditor | | fiecarui | | | atasat | | numar de | | | fiecarui | | inventar | | | numar de | | Cont intrare | Valoare | | inventar | | rezerve | rezerve | | | | nedeductibile | nedeductibile | | | | atasat | (daca are | | | | fiecarui | rezerve). | | | | numar de | | | | | inventar | | +----------------------+------------+----------------------+-----------------+ 13. Propunerea de contare generata in urma operatiei de validare, poate fi refacuta automat de sistem astfel: se sterg din registrul contabil inregistrarile initiale generate pentru tranzactia respectiva, dupa care, pe functia Bon de Miscare se apeleaza din nou butonul Validare |image5| prin care se poate modifica referinta din antetul documentului si se genereaza o noua propunere de contare. 14. Daca prin tranzactie se transfera si rezerve reevaluare verificati functia **Financial ->Imobilizari-> Rezerve din Reevaluare-> Actualizare Rezerve din Reevaluare**. La intrare in functie selectati fie numarul de inventar - Coloana : Nr. Inv Egal cu, fie tranzactia - Coloana Tranz Se termina cu numarul tranzactiei de iesire. 15. Verificati situatia numarului de inventar in raportul **Financial -> Imobilizari -> Rapoarte->** `Fisa Mijlocului Fix <../rapoarte/fisamf.html>`__ sau in raportul **Financial ->Imobilizari-> Rapoarte->** `Situatia imobilizarilor <../rapoarte/sitimob.html>`__ cu recomandarea : selectie Un numar inventar, ordonare Cont, bifa 'Detaliu amortizare' si bifa 'Sold rezerve' Rezultat -------- - In urma actiunii de Validare tranzactia actualizeaza domeniul Imobilizari - Informatiile "noi" sau "actuale" modificate prin bonul de miscare cu transfer contabil devin valabile de la luna transferului. In **Financial -> Imobilizari -> Consultare imobilizari** apare cu informatiile noi, iar in rapoartele pe perioade apare cu informatiile noi in luna bonului de miscare, iar in lunile anterioare cu informatiile anterioare transferului - Noile informatii pe baza carora se calculeaza amortizare lunara (valori pe conturi noi, data start amortizare noua, durata start amortizare noua, regim amortizare nou contabile si alternative) vor avea efect incepand cu luna urmatoare transferului. - Valorile alternative ale imobilizarii nu influenteaza nicio nota contabila inregistrata in contabilitate. |image6|\ Atentie ----------------- - La intrarea in functie utilizatorul isi poate vedea numai tranzactiile proprii. Pentru a se vizualiza si valida toate inregistrarile se va apela butonul |image7| "Selectie toate inregistrarile". - O tranzactie validata nu poate fi anulata decat printr-o alta tranzactie inversa de transfer (de ex. un transfer din contul1 catre contul2 poate fi anulat printr-un transfer din contul2 in contul1) - **Revalidarea** unei tranzactii nu reface informatiile din domeniul Imobilizari, ci numai nota contabila din registrul de contabilitate - Pentru ca informatiile modificate printr-un bon de miscare sa fie preluate in lunile urmatoare acestuia, trebuie sa se reia calcul amortizare de la luna transferului pana la ultima luna. .. |image0| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/panou.png .. |image1| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/validare.png .. |image2| image:: ../../../Resources/Images/print.gif .. |image3| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/back.png .. |image4| image:: ../../../Resources/Images/contare.png .. |image5| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/validare.png .. |image6| image:: ../../../Resources/Images/exclamation_octagon_fram.png .. |image7| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/toateInreg.gif